信息索引號 | 01404053X/2025-01256 | 生成日期 | 2025-01-02 | 公開日期 | 2025-01-16 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 長涇鎮(zhèn)財政和資產管理辦公室 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 財政、金融、審計 | 主題(二級) | 財政 | 關鍵詞 | 預算,決算,財務 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 長涇鎮(zhèn)2024年度財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案。 |
一、2024年度財政預算執(zhí)行情況
2024年,在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下,在鎮(zhèn)人大的指導監(jiān)督下,圍繞全年經濟社會發(fā)展目標,緊扣全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展大局,認真落實鎮(zhèn)第十九屆人大五次會議批準的財政預算目標任務。全年預算執(zhí)行情況如下。
(一)預算收入執(zhí)行情況
全年完成全口徑財政收入85995萬元,一般公共財政預算收入44692萬元。按照現(xiàn)行財政結算體制,2024年度全鎮(zhèn)實現(xiàn)地方財政可用財力49217萬元。具體為:
1、財政體制結算收入21499萬元;
2、專項轉移收入26055萬元;
3、土地出讓收入1663萬元。
(二)預算支出執(zhí)行情況
2024年度預算總支出通過決算為49217萬元,具體支出如下:
1、一般公共服務支出5552萬元,用于人員經費、公用經費、人大經費、人才經費等;
2、公共安全支出2820萬元,主要用于公安民警人員及聯(lián)防隊人員經費,派出所公用經費和辦案經費,派出所技防監(jiān)控、道路監(jiān)控維護費、設施設備等,綜治建設、法治建設、法律援助、安置幫教、社區(qū)矯正、安全生產經費等,長涇治安特勤中隊經費;
3、教育支出7516萬元,其中:教職工人員經費等6664萬元,公用經費852萬元;
4、科技支出242萬元,用于科技創(chuàng)新、創(chuàng)建品牌、優(yōu)化發(fā)展等獎勵經費;
5、文化體育支出309萬元,其中:文化宣傳經費251萬元,體育經費58萬元;
6、社會保障和就業(yè)支出11376萬元,其中:撫恤事業(yè)費649萬元,最低生活保障補助和救濟支出等1622萬元,社區(qū)居家養(yǎng)老服務補貼及老年協(xié)會經費等389萬元,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金2955萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口鎮(zhèn)財政分擔1794萬元,對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助3748萬元,其他社會保障219萬元;
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出2590萬元,其中:新型農村合作醫(yī)療保險補貼1650萬元,計劃生育經費520萬元,公共衛(wèi)生經費420萬元;
8、節(jié)能環(huán)保支出4879萬元,主要包括環(huán)境綜合整治以獎代補、生活污水處理費、環(huán)衛(wèi)社會化運作經費等;
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出6011萬元,主要包括公交客運站管理費、路燈維修及電費、土地流轉費、公共基礎設施建設支出等;
10、農林水事務支出3333萬元,其中:農機事業(yè)經費32萬元,農村道路及養(yǎng)護經費80萬元,農業(yè)生產支持補貼317萬元,村級補貼、農村公益事業(yè)等2904萬元;
11、住房保障支出4559萬元;
12、其他支出30萬元,包括征兵和民兵訓練等;
2024年,我鎮(zhèn)財政收支基本平衡。通過優(yōu)化支出結構,加強預算管理,有效保障了各項重點支出需求。
二、2025年財政預算草案
2025年,財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹中央經濟工作會議精神,全面落實鎮(zhèn)黨委重大決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,加大財政支出強度,加強重點領域保障。結合我鎮(zhèn)財政實際情況,提出2025年財政預算初步方案。
(一)2025年財政收入預算
2025年預計全鎮(zhèn)完成一般公共財政預算收入45586萬元,預算實現(xiàn)鎮(zhèn)級財政可用財力40200萬元。具體安排如下:
1、財政體制結算收入21600萬元;
2、專項轉移收入9000萬元;
3、土地出讓金收入9600萬元。
(二)2025年財政支出預算40200萬元,具體安排如下:
1、一般公共服務支出2769萬元,用于人員經費、公用經費、人大經費、人才經費等;
2、公共安全支出2900萬元,派出所人員經費、辦案經費技防監(jiān)控、道路監(jiān)控維護費、設施設備等,綜治建設、法治建設、法律援助、安置幫教、社區(qū)矯正、安全生產經費和長涇治安特勤中隊經費;
3、教育支出7600萬元,其中教職工人員經費6748萬元,公用經費852萬元;
4、科技支出700萬元,用于科技創(chuàng)新、品牌創(chuàng)建、優(yōu)化發(fā)展等高質量發(fā)展獎勵經費;
5、文化體育支出300萬元,其中:文化宣傳經費230萬元,體育經費40萬元,關工委及老年體育經費30萬元;
6、社會保障和就業(yè)支出11370萬元,其中:撫恤事業(yè)費650萬元,最低生活保障補助和救濟支出等1600萬元,社區(qū)居家養(yǎng)老服務補貼及老年協(xié)會經費等400萬元,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金2955萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口鎮(zhèn)財政分擔1795萬元,對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助3750萬元,其他社會保障220萬元;
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出2760萬元,其中:新型農村合作醫(yī)療保險補貼1700萬元,計劃生育經費520萬元,公共衛(wèi)生經費540萬元;
8、節(jié)能環(huán)保支出2640萬元,主要包括環(huán)境綜合整治以獎代補、生活污水處理費、環(huán)衛(wèi)社會化運作經費等;
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2730萬元,用于公交客運站管理費、路燈維修及電費、土地流轉費、公共基礎設施建設支出等;
10、農林水事務支出1841萬元,其中:農機事業(yè)經費35萬元,農村道路及養(yǎng)護經費85萬元,農業(yè)生產支持補貼250萬元,村級補貼、農村公益事業(yè)等1471萬元;
11、住房保障支出4560萬元;
12、其他支出30萬元,包括征兵和民兵訓練等。
三、精心謀劃2025年各項財政工作
(一)拓寬財政收入途徑,增強財政保障能力
一是配合抓好稅收,發(fā)揮稅收共治效能。與稅務部門經常性對接、進一步暢通數據共享渠道。通過監(jiān)測重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收增減變化情況,分析研判收入形勢,及時采取對策,確保收入目標任務保質保量完成。二是關注財稅金融政策動向,結合實際、提前謀劃,盡力對上爭取各項補助收入。三是培育新質生產力,壯大經濟總量,夯實收入基礎。
(二)嚴控財政一般支出,提高預算管理水平
一是科學謀劃預算編制,嚴格預算剛性約束。從緊安排“三公”經費,嚴控一般性支出。強化收支預算統(tǒng)籌,嚴控增支減收政策。注重財政資金科學合理分配,最大程度提高資金使用效益。二是強化預算執(zhí)行管理,提升預算執(zhí)行效率。加強資金調度,確保基本支出預算按序時進度及時撥付,項目支出預算按項目進度及時撥付。三是加強預算執(zhí)行監(jiān)督,嚴守“三保”支出底線。依托預算管理一體化系統(tǒng),對財政資金實施“全方位、全覆蓋、全過程”動態(tài)監(jiān)控。精準標記預算指標“三保”標識,切實兜牢兜實“三保”底線。
(三)加大財政監(jiān)管力度,提升資金管理水平
一是加強預算單位財務管理,強化財政監(jiān)管職能,充分發(fā)揮鎮(zhèn)財政就地和就近監(jiān)管的優(yōu)勢,有效嚴格控制各部門報銷經費、申報項目等財政資金支出行為,提高財政資金使用效率。二是加大財政監(jiān)督檢查力度,重點加強對專項資金財政投資重點工程項目資金的監(jiān)督檢查,積極發(fā)揮財政監(jiān)督職能,進一步強化事前和事中監(jiān)督,保障資金使用符合預定的目標和計劃。三是探索建立財政資金整合使用機制,將有限的資金用在刀刃上,強化財政監(jiān)督,為資金的合理配置提供堅實保障。